目 录
第一部分:单位概况
第二部分:南宁铁路运输法院2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:南宁铁路运输法院2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
南宁铁路运输法院是我国大西南通道上的专门法院,管辖范围为与铁路运输有关的刑事、民商事纠纷案件及发生在南宁市地铁范围内的刑事案件;2018年5月1日起受理以自治区本级、南宁市本级行政执法部门为被告的一审行政案件;2021年11月1日起在保留原管辖案件基础上,新增受理:1.跨地级市生态环境保护公益诉讼案件;2.在南宁市(市辖区)范围内由自治区公安厅森林公安直属一、二分局管辖的破坏环境资源领域刑事及相关刑事附带民事公益诉讼案件;3.全区行政公益诉讼起诉案件;4.自治区公安厅机场公安局(南宁吴圩国际机场公安局)侦查的刑事案件;5.经会商自治区高级人民法院,自治区人民检察院认为跨行政区划办理更适宜的、指定管辖的其他案件。
二、机构设置情况
(一)内部机构设置
南宁铁路运输法院内设综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局(执行庭)、司法警察大队6个内设机构。
(二)预算组成单位
南宁铁路运输法院预算组成单位为:自治区三级预算单位南宁铁路运输法院。
第二部分:南宁铁路运输法院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1657.72万元,总支出1657.72万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年下降0.54%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。总支出较上年下降0.54%,主要原因同上。
我单位财政拨款总收入1657.72万元,总支出1657.72万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年下降0.54%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。财政拨款总支出较上年下降0.54%,主要原因同上。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1657.72万元,较上年下降0.54%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。
我单位收入主要包括一般公共预算支出共1657.72万元,较上年下降0.54%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1657.72万元,较上年下降0.54%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。
我单位支出主要包括一般公共预算支出共1657.72万元,较上年下降0.54%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。
一般公共预算支出按支出功能分类划分共分8类,其中:
1.“行政运行(法院)”989.64万元,占支出总预算59.7%,同比减少4.7万元,同比下降0.47%,下降的主要原因是按财政厅要求压减“三公两费”。
2.“一般行政管理事务(法院)”371.85万元,占支出总预算22.43%,同比增加59.62,同比上升19.09%。上升的原因是将司法改革绩效奖金计提的五险一金从“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”、“行政单位医疗”、“住房公积金”转移到本功能分类。
3.“案件审判(法院)”18.58万元,占支出总预算1.12%,同比增加18.58万元,增加原因是将“审判执行办案业务经费”项目从“一般行政管理事务(法院)”转移到本功能分类。
4.“行政单位离退休”29.03万元,占支出总预算1.75%,同比增加1.94万元,上升7.16%,上升的主要原因是本院退休人员增加1人。
5.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”86.78万元,占支出总预算5.24%。同比建设35.98万元,下降29.31%。下降的主要原因是将司法改革绩效奖金计提的五险一金从本功能科目转移到“一般行政管理事务(法院)”。
6.“机关事业单位职业年金缴费支出”43.39万元,占支出总预算2.62%,同比减少17.99.下降29.31%。下降的主要原因是将司法改革绩效奖金计提的五险一金从本功能科目转移到“一般行政管理事务(法院)”。
7.“行政单位医疗”45.18万元,占支出总预算2.73%,同比减少11.59.下降20.42%。下降的主要原因是将司法改革绩效奖金计提的五险一金从本功能科目转移到“一般行政管理事务(法院)”。
8.“住房公积金”73.27万元,占支出总预算4.42%,同比减少18.8,下降20.42%。 下降的主要原因是将司法改革绩效奖金计提的五险一金从本功能科目转移到“一般行政管理事务(法院)”。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.72万元,同比减少1.21万元,下降3.91%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算安排2.94万元,比上年减少0.15万元,下降4.85%,减少的主要原因是根据财厅要求压减三公经费预算。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排17.66万元,比上年减少0.74万元,下降4.02%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排17.66万元,比上年减少0.74万元,下降4.02%,减少的主要原因是根据财厅要求压减三公经费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年本单位“机关运行经费”预算187.39万元,同比减少3.62万元,同比下降1.89%,下降的主要原因是根据财厅要求压减三公经费预算。
八、政府采购预算安排情况说明
政府采购预算明细表
单位:万元
序号 | 品目名称 | 金额 | 政府采购项目类型 |
1 | 车辆加油、添加燃料服务 | 5 | 服务类 |
2 | 车辆保险服务 | 0.6 | 服务类 |
3 | 车辆维修和保养服务 | 5 | 服务类 |
4 | 物业管理服务 | 105 | 服务类 |
6 | 复印纸 | 2 | 货物类 |
合计 | 117.6 | ||
我单位2025年政府采购预算总金额117.6万元。其中:货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购115.6万元。
九、国有资产占用情况说明
南宁铁路运输法院现有在用办公业务用房共1处,位于玉洞大道17-1号,建筑面积16742.95平方米,2024年已通过竣工验收,尚未完成竣工结算,所以其在建工程按账面金额预转固定资产,入账价值为6517.81万元。
根据自治区财政厅《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》(桂财资〔2016〕21号),我院车辆编制数为5辆。截止至至2025年7月,我院实有车辆5辆,按车辆使用用途分为2类,其中:一般执法执勤用车3辆,执法执勤特种专业技术用车2辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金390.43万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
物业管理费 | 105.00 | 采购物业管理服务,维持机关正常运转,营造良好工作环境。 |
第三部分:名词解释
(一)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁铁路运输法院2025年预算公开报表
详见附件1:《南宁铁路运输法院2025年部门预算报表》。
南宁铁路运输法院
2025年2月21日
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